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Importante: É necessário que o Sistema esteja previamente configurado para emissão de boletos. É necessário também, o envio da remessa para que o boleto exista no banco. Por dia, podem ser emitidos qu...
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1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, selecione os filtros necessários.
2. Pressione “Ctrl+F” ou clique em “Filtrar”.
3. Clique sobre o item desejado da lista. ...
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1. Na tela “Contas a Pagar/Receber - 5013”, habilite o grupo “Fonte”.
2. Selecione o tipo da fonte como “Cliente”.
3. No campo de preenchimento no grupo “Fonte”, clique...
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1. Na tela “Lançamento - 5010”, selecione o tipo de fonte, por exemplo, “Cliente” ou “Fornecedor”.
2. Selecione a fonte de acordo com o tipo, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. ...
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Nesse tutorial vamos demostrar como estorna e excluí lançamentos.
Basta você ir na Aba Financeiro
Conta a pagar/receber (5013)
Para estornar, localize o lançamento, com fil...